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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2020-04-07 12:10

你好,同學(xué)。
這是一個(gè)金額,就是轉(zhuǎn)讓這資產(chǎn)的成本

海的味道 追問(wèn)

2020-04-07 12:11

不明白能詳細(xì)些嘛

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-07 12:13

比如你轉(zhuǎn)讓一個(gè)設(shè)備成本為500,轉(zhuǎn)讓價(jià)格600
你這里調(diào)減金額是  500

海的味道 追問(wèn)

2020-04-07 12:16

不是550嘛,答案是這個(gè)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-07 12:24

你這是扣除了  100部分,你是再減半,所以是按50完稅。
調(diào)減總金額是  550,扣除只是按500扣,另外 50是減半

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你好,應(yīng)納稅所得額首先等于會(huì)計(jì)利潤(rùn)%2B調(diào)整增加-減少,這個(gè)時(shí)候才出來(lái)應(yīng)納稅所得額,然后應(yīng)納稅所得額*稅率才是當(dāng)期所得稅,然后當(dāng)期加遞延才等于所得稅費(fèi)用,他們是三個(gè)步驟關(guān)系。
2021-11-26 13:30:14
你好,不是的,這個(gè)是一到四季度實(shí)際繳納的所得稅算出來(lái)的
2022-05-21 10:31:05
上次申報(bào)已調(diào)整的,這次申報(bào)要相應(yīng)調(diào)減
2019-04-10 17:34:44
您好 請(qǐng)問(wèn)是問(wèn)的是企業(yè)所得稅么
2020-03-24 11:28:45
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅 應(yīng)納所得稅額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,繳納的時(shí)候是一樣的金額
2020-03-22 22:09:58
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