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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-04-04 11:17

你好,同學(xué)。
是的,填寫在這里面減免。
借 應(yīng)交稅費
貸 管理費用。
負數(shù)就作為留抵,抵扣以后要交的

沅沅 追問

2020-04-04 11:30

我們是小規(guī)模納稅人,留在以后抵扣的是可以的?那么如果440抵扣完了,我是不是應(yīng)該做啥分錄?

陳詩晗老師 解答

2020-04-04 11:57

你現(xiàn)在應(yīng)交稅費是負數(shù),對不對,你后面如果有要交的稅,就可以抵這個負數(shù)。不做分錄。

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借:管理費用-辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免費 借:管理費用-辦公費 (負數(shù))
2015-07-24 18:11:25
你好,在減免稅額明細表填寫技術(shù)維護費發(fā)生額,實際抵扣金額就是了
2019-04-14 09:53:00
您好 技術(shù)維護費需要每年都交 每年都可以全額抵扣
2019-01-10 19:14:34
你好,以上分錄正確的
2018-04-04 13:53:22
您好 減免文件代碼為1129914,“關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費抵減“”這個
2020-04-09 14:13:11
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