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可兒
于2020-04-03 21:11 發(fā)布 ??874次瀏覽
冉老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
2020-04-03 21:12
你好,是的,可以這么做賬
可兒 追問
2020-04-03 21:13
把收到手續(xù)費獎勵給優(yōu)秀員工,分錄怎么做
冉老師 解答
2020-04-03 21:14
你好,借:管理費用-福利費貸:銀行存款
2020-04-03 21:18
借:管理費用-福利費貸:現(xiàn)金可以嗎,這樣可以免交增值稅對嗎?
2020-04-03 21:22
你好,可以的,不過報銷是不繳納增值稅的,可以走報銷的途徑
2020-04-03 21:26
1。收到手續(xù)費時,借銀行存款貸其他應(yīng)付款。2。付款時,借其他應(yīng) 付款,貨現(xiàn)金,這樣對嗎。
2020-04-03 21:28
你好,這個也可以,就是直接給員工了
2020-04-03 21:29
其他應(yīng)付款二級列員工名字嗎,那么附件怎么做呢?
2020-04-03 21:31
你好,附件做一個明細,員工簽字
2020-04-03 21:34
好的謝謝老師
不客氣,祝您工作順利
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冉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
★ 4.98 解題: 76756 個
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