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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-02 10:27

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入  
http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html

小包zonga 追問

2020-04-02 10:29

老師,今天我提交了加計抵扣聲明,如果這個月做賬進(jìn)項可以加計抵扣嗎

maize老師 解答

2020-04-02 10:32

你不看我發(fā)的嗎,實際發(fā)生抵減的時候做

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相關(guān)問題討論
借固定資產(chǎn) 進(jìn)項 貸銀行
2020-08-19 15:25:58
你好,嗯嗯,可以的呢,可以正常做就行
2019-12-14 11:40:22
計入你們公司的固定資產(chǎn)里面
2019-08-06 11:24:10
你好,你可以說人員交替時交接沒有交接好
2019-01-30 15:27:19
機(jī)動車某某汽車 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2023-08-28 14:17:56
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