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南言
于2020-04-02 09:36 發(fā)布 ??571次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-04-02 09:37
你好 可以的 如果你3月沒結賬的話
南言 追問
2020-04-02 09:38
那可以把它轉進費用嗎?因為現在重開的金額較小,不用入固定資產了
meizi老師 解答
2020-04-02 09:39
你好 建議還是如固定資產價值的 。 因為實際這個是購進了固定資產的一部分
2020-04-02 09:44
那賬上要怎么做?收到的四月發(fā)票可以做進三月賬嗎?
2020-04-02 09:47
你好 你紅沖2月的固定資產分錄 然后做借固定資產 貸銀行存款或者應付賬款 來做 。意思把你之前多做的金額 紅沖了。 然后按實際發(fā)票來做 按正確的金額來計提折舊 可以 算補開發(fā)票給你們
2020-04-02 10:21
是不可以把剩余資產轉進費用這個科目是嗎?是直接全部紅沖,還是紅沖差額
2020-04-02 10:25
你好 是的 全部紅沖 然后按你實際的來做一筆 正確的固定資產 然后去調整你之后的折舊額
2020-04-02 10:31
我是用用友T3做賬的,這個軟件上又怎么處理,屬于固定資產卡片
2020-04-02 10:34
你好 那這個你最好問問軟件售后 看可以紅沖不了。
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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