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小鳳
于2020-04-01 16:57 發(fā)布 ??1134次瀏覽
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-04-01 16:58
你好,你說的是個(gè)稅嗎
小鳳 追問
不是,是增值稅,一般納稅人
2020-04-01 16:59
稅務(wù)局那顯示說有未確認(rèn)多繳稅額
玲老師 解答
2020-04-01 17:02
那你需要在你的帳上和申報(bào)系統(tǒng)里核對一下,你是不是真的有多繳了稅款?
2020-04-01 17:17
老師,確認(rèn)多繳稅的話,為什么下個(gè)月不能直接抵呢?就每個(gè)月按報(bào)表報(bào),就出現(xiàn)報(bào)表多交
2020-04-01 17:33
企業(yè)是按實(shí)際應(yīng)交的稅款繳納稅增值稅,你如果多交了,可以退稅或者抵扣以后的稅款,但你需要知道具體是什么情況
2020-04-01 17:37
這是2019年2月的報(bào)表,就這個(gè),有個(gè)差額229,還有下面那個(gè)432的金額,過后就成了661多繳納的,432那個(gè)金額處理過,之前明明寫的未繳納,交完之后就成了多繳納的了,之前會(huì)計(jì)報(bào)的
2020-04-01 17:51
多交的想退稅要填寫退稅申報(bào)表
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玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 377271 個(gè)
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2020-04-01 16:58
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2020-04-01 16:59
玲老師 解答
2020-04-01 17:02
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小鳳 追問
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