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送心意

英老師

職稱中級會計師

2020-04-01 16:54

同學(xué)好,1采購分錄
借:原材料(固定資產(chǎn)、庫存商品、成本費用)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:應(yīng)付帳款(銀行存款,2 、銷售分錄
借:應(yīng)收帳款(銀行存款),貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)3、月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)過程如下:
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款

青皮梨子 追問

2020-04-01 17:06

如果當(dāng)期的進項大于銷項金額 產(chǎn)生留底金額了 怎么做分錄呢

英老師 解答

2020-04-01 17:08

當(dāng)期的進項稅大于銷項稅時,不需要賬務(wù)處理,

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