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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-01 13:45

你好,
購入
借:周轉(zhuǎn)材料
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進(jìn))
貸:銀行存款等
攤銷
借:管理費用等
貸:周轉(zhuǎn)材料

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2020-04-01 13:50

不是借低值易號品嗎?

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2020-04-01 13:52

老師,貨架屬于辦公用品還是公雜費

立紅老師 解答

2020-04-01 13:53

你好,新準(zhǔn)則低值易耗品是周轉(zhuǎn)材料的二級明細(xì),如果您的賬套沒有周轉(zhuǎn)材料,可以直接用低值易耗品

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2020-04-01 16:59

老師,還想問下購買辦公用品產(chǎn)生的快遞費是放到辦公用品去還是公雜費?

立紅老師 解答

2020-04-01 17:01

你好,如果您單位有設(shè)置公雜費這個明細(xì),是放入公雜費的

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2020-04-01 17:02

好的,謝謝

立紅老師 解答

2020-04-01 17:04

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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