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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-03-31 12:34

你好,發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整

會計(jì)小白_ph707695 追問

2020-03-31 19:41

我就相當(dāng)于要加兩個以前年度損益的金額才相等,我的分錄有沒有問題啊

鄒老師 解答

2020-03-31 19:42

你好,分錄是正確的,只需要減去一個以前年度損益調(diào)整借方發(fā)生額300就可以了
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)—300

會計(jì)小白_ph707695 追問

2020-03-31 19:44

可是我生成的報表就是差兩個以前年度損益調(diào)整的金額,就是不知道哪里出了問題

鄒老師 解答

2020-03-31 19:46

你好,應(yīng)當(dāng)只有一個差額300才是的,而不應(yīng)當(dāng)有兩個差額
如果有兩個差額的金額,那就需要去 檢查你單位財(cái)務(wù)軟件是不是出錯了

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你好; 去紅沖了; 把錯誤的紅沖了。在做正確的即可?
2023-04-03 16:49:15
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅267.06 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整267.06
2016-07-07 14:58:35
您好,那就是,借?:利潤分配-未分配利? 貸??:本年利潤
2023-04-03 20:41:42
你好,你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎?
2023-04-03 20:45:18
你好,對以前年度損益有影響,需要補(bǔ)交所得稅的
2017-08-04 09:19:13
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