老師,暫估原材料時掛的應(yīng)付款明細(xì)是一個名字?可是收到的發(fā)票上的名稱又是另一個名字??我到底該怎么掛這個應(yīng)付賬款明細(xì)科目才不會有稅務(wù)風(fēng)險呢??求懂稅務(wù)知識的老師詳解,感謝,很著急

梓爍
于2020-03-30 19:00 發(fā)布 ??1119次瀏覽
- 送心意
宇飛老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
2020-03-30 19:02
你好,暫估原材料時明細(xì)掛一個名字,那么收到發(fā)票的時候要把暫估的哪個分錄紅字沖紅,然后按照發(fā)票上面的信息重新入賬。這個是不存在稅務(wù)事項處理的,就是賬務(wù)的一個基本處理。
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你好,暫估原材料時明細(xì)掛一個名字,那么收到發(fā)票的時候要把暫估的哪個分錄紅字沖紅,然后按照發(fā)票上面的信息重新入賬。這個是不存在稅務(wù)事項處理的,就是賬務(wù)的一個基本處理。
2020-03-30 19:02:36
你好,可以按這樣賬務(wù)處理:
暫估入庫時:
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款——入庫未達賬款
拿到發(fā)票時,首先沖回已經(jīng)暫估入庫的原材料:
借:原材料(紅字)
貸:應(yīng)付賬款——入庫未達賬款(紅字)
然后,再根據(jù)發(fā)票金額入賬:
借:原材料
應(yīng)交稅費——增值稅(進項)
貸:應(yīng)付賬款
2019-06-08 08:09:09
暫估入庫
借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-08-11 11:11:50
老師上面是您回復(fù)的我的上面的問題,我不明白。負(fù)數(shù)發(fā)票按照您說的第一步這么做憑證嗎?怎么理解不了啊。
2017-04-05 15:22:17
你好,貸方就是原材料
2018-07-20 11:40:16
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