為什么企業(yè)賬上應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅期末有未抵扣數(shù)。但是應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅期末還有未交數(shù)呢?有未抵扣就不應(yīng)該有未交呀?
愛黨愛人民的好孩子
于2020-03-29 16:22 發(fā)布 ??2879次瀏覽
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venus老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-03-29 16:23
進(jìn)項(xiàng)稅額多出銷項(xiàng)稅額的部分 ,應(yīng)抵扣而未抵扣的數(shù)額。
增值稅有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅之分,進(jìn)貨時(shí)的增值稅叫進(jìn)項(xiàng)稅,銷售時(shí)的增值稅叫銷項(xiàng)稅,期末匯總計(jì)算應(yīng)交稅金時(shí),,當(dāng)銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),就需交稅,而銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),就不交稅,其中未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅可以留到下期繼續(xù)抵扣。
留抵稅金是累計(jì)的,可以用以后月份的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,沒有時(shí)間的限制。已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅沒發(fā)生銷項(xiàng)稅,是可以留抵到下個(gè)月用銷項(xiàng)稅減去前一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)。
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如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11

?你好? 是的 就是這樣來做分錄的?
2021-06-07 14:06:56

為啥在這個(gè)科目循環(huán)呢?
2022-12-26 10:54:51

不需要做該筆分錄了。
2021-12-22 14:24:23

你好 就是全部是銷項(xiàng)稅的話 需要結(jié)轉(zhuǎn)的 你要次月繳納未交增值稅的
2019-11-12 14:00:09
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2020-03-29 16:29
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2020-03-29 16:55