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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2020-03-26 17:11

個稅不用計提,具體分錄如下

計提工資時:

借:管理費用/營業(yè)費用/制造費用

貸:應付職工薪酬

發(fā)工資時:

借:應付職工薪酬

貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款

應交稅金-個人所得稅

交稅金時:

借:應交稅金-個人所得稅

貸:銀行存款

小豬熊 追問

2020-03-26 17:14

我一月計提了,沒在計提工資時處理。我在2月寫個調整的分錄,可以嗎?怎樣寫正確

venus老師 解答

2020-03-26 17:18

你怎么計提的同學

小豬熊 追問

2020-03-26 17:20

放在稅金及附加,明明知道錯了,我還是放在里面了。做2月帳的時候想起這個問題了

venus老師 解答

2020-03-26 17:41

你做的是 借營業(yè)稅金及附加  貸應交稅費——個稅嗎

小豬熊 追問

2020-03-26 17:55

嗯,貸其他應交款

小豬熊 追問

2020-03-26 17:56

借營業(yè)稅金及附加,貸其他應交款個稅

venus老師 解答

2020-03-26 18:02

同學,你調一下賬借應付職工薪酬  貸營業(yè)稅金及附加

小豬熊 追問

2020-03-26 18:02

好的,謝謝

venus老師 解答

2020-03-26 18:03

不用客氣,祝你生活愉快

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