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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-26 14:11

你是說月底結賬的時候嗎

奧利給 追問

2020-03-26 14:23

是的,

樸老師 解答

2020-03-26 14:25

月份終了:
1.企業(yè)應將當月發(fā)生的應交未交增值稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目:
借記“應交稅金——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目
貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。
2.將本月多交的增值稅自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目:
借記“應交稅金——未交增值稅”科目
貸記“應交稅金——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。
3.當月上交本月增值稅時:
借記“應交稅金——應交增值稅(已交稅金)”科目
貸記“銀行存款”科目。
4.當月上交上月應交未交的增值稅:
借記“應交稅金——未交增值稅”科目
貸記“銀行存款”科目。
5.“應交稅金——應交增值稅”科目的期末借方余額:
反映尚未抵扣的增值稅。
“應交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。

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相關問題討論
沒有辦法,沒有進項稅額直接多交稅了,2月過了也不能作廢發(fā)票
2020-03-03 11:56:33
借應交稅費-未交增值稅4 貸營業(yè)外收入或其他收益0.4 銀行存款
2020-01-14 12:39:33
你是說月底結賬的時候嗎
2020-03-26 14:11:12
機動車某某汽車 借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產, 借銀行 貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支。
2023-08-28 14:17:56
同學,你好 紅字發(fā)票,做一張一模一樣的分錄,金額負數(shù)
2022-01-26 10:24:45
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