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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-03-26 12:21

你好,同學(xué)。

收到
借 銀行存款  6180
貸 應(yīng)交財政款  6180
交財政
借 應(yīng)交財政款  6180
貸 銀行存款 6180

何琳 追問

2020-03-26 12:21

預(yù)算會計需要寫分錄嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 12:24

不需要,你這預(yù)算會計不處理。

何琳 追問

2020-03-26 12:25

謝謝老師,還有一題

何琳 追問

2020-03-26 12:25

依法履職或開展專業(yè)活動購入甲材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為100000元,增值稅稅額為16000元。材料貨款已通過單位零余額賬戶支付,但材料尚未運(yùn)到.(小規(guī)模納稅人)

何琳 追問

2020-03-26 12:26

會計分錄要怎么寫

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 12:29

借 其他應(yīng)收款  11.6萬
貸 零余額賬戶用款額度 11.6萬
借 庫存物資 10萬
應(yīng)交稅費(fèi) 1.6萬
貸 其他應(yīng)收款  11.6萬

何琳 追問

2020-03-26 12:33

為什么是其他應(yīng)收款?

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 12:49

你材料還沒收到,類似于預(yù)付處理。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸 現(xiàn)金等
2020-04-16 15:45:00
支付的時候,借:預(yù)付賬款—房租 貸:銀行存款 每月確認(rèn)費(fèi)用的時候,借:管理費(fèi)用—租賃費(fèi) 貸:預(yù)付賬款—房租
2020-02-12 10:57:29
您好 可以計入管理費(fèi)用-物料消耗
2019-11-25 15:53:03
你好,借;固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;銀行存款等科目
2019-07-06 10:42:10
你好,借:固定資產(chǎn) -設(shè)備 貸;銀行存款,當(dāng)月購入下月計提折舊
2018-03-22 11:41:50
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