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萌@T
于2020-03-26 11:18 發(fā)布 ??571次瀏覽
汪晨老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2020-03-26 11:18
你好,這個月正常記賬的。
萌@T 追問
2020-03-26 11:23
是做借:管理費用,貸:銀行存款,然后,在做一筆,借:應交稅費(減免稅款)貸:管理費用 是這樣嗎?
汪晨老師 解答
你好,是的,分錄正確的。
2020-03-26 11:34
那報表里應交稅費那是不是就顯示0呢
2020-03-26 11:37
你好,不會顯示0,這是你減免的金額,-440
2020-03-26 11:42
不太明白,那什么時候資產(chǎn)負責表應交稅費那一欄是0呢?難道就一直顯示-440嗎?
2020-03-26 11:43
你好,等你產(chǎn)生銷項稅額時,剛好也是440 ,抵扣了,就是0
2020-03-26 11:50
老師能說詳細一點嗎?我們是小規(guī)模納稅人,做了剛才說的那2筆分錄,后期還要在做分錄嗎?
2020-03-26 12:35
你好,后期產(chǎn)生業(yè)務,開發(fā)票,做收入分錄 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
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汪晨老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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