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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-03-26 11:18

你好,這個月正常記賬的。

萌@T 追問

2020-03-26 11:23

是做借:管理費用,貸:銀行存款,然后,在做一筆,借:應交稅費(減免稅款)貸:管理費用    是這樣嗎?

汪晨老師 解答

2020-03-26 11:23

你好,是的,分錄正確的。

萌@T 追問

2020-03-26 11:34

那報表里應交稅費那是不是就顯示0呢

汪晨老師 解答

2020-03-26 11:37

你好,不會顯示0,這是你減免的金額,-440

萌@T 追問

2020-03-26 11:42

不太明白,那什么時候資產(chǎn)負責表應交稅費那一欄是0呢?難道就一直顯示-440嗎?

汪晨老師 解答

2020-03-26 11:43

你好,等你產(chǎn)生銷項稅額時,剛好也是440 ,抵扣了,就是0

萌@T 追問

2020-03-26 11:50

老師能說詳細一點嗎?我們是小規(guī)模納稅人,做了剛才說的那2筆分錄,后期還要在做分錄嗎?

汪晨老師 解答

2020-03-26 12:35

你好,后期產(chǎn)生業(yè)務,開發(fā)票,做收入分錄   借  銀行存款  貸  主營業(yè)務收入   應交稅費-應交增值稅

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