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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2020-03-25 17:42

您好,2019年允許扣除的是3000*30%

LL 追問

2020-03-25 17:43

上個年度結轉過來的60為啥不算啊

LL 追問

2020-03-25 17:44

不是說,今年超過限額的廣告費以后可以扣除嗎

微微老師 解答

2020-03-25 17:46

是可以結轉以后年度扣除,但是每年可以扣除的金額只能是收入的30%

LL 追問

2020-03-25 17:49

是,,收入的30%就是3000*30%=900
那為什么上年的60 這里咋不給扣了

微微老師 解答

2020-03-25 17:51

一年總的抵扣金額是收入的30%。這個抵扣金額包括上一年的和今年的。上一年的60抵扣了+今年可以抵扣840.剩余了結轉以后抵扣。就是不管結轉過來多少,一年就只能抵扣收入的30%

LL 追問

2020-03-25 17:57

不明白啊

LL 追問

2020-03-25 17:58

一年,就是當年的30%可以抵扣啊,,包括上一年???

微微老師 解答

2020-03-25 17:58

您好,企業(yè)一年可抵扣的廣告費是收入的30%。這個您可以理解嗎?

LL 追問

2020-03-25 17:59

理解

微微老師 解答

2020-03-25 18:01

收入的30%=3000*30%=900,也就是這一年里廣告費的限額是900,一年最多只能抵扣900。對嗎?

LL 追問

2020-03-25 18:02

對,老師,上年結轉的,為啥不給扣,,

微微老師 解答

2020-03-25 18:04

今年的廣告費是1000,上年有60,那么能參與到抵扣中的總金額1060.
但是限額是900,所以只能抵扣900.
假設今年的廣告費是600,上年有60,那么參與到抵扣的總金額是660
限額是900,660沒超過限額,所以這660可以全部抵扣。

LL 追問

2020-03-25 18:10

老師,有點明白了

微微老師 解答

2020-03-25 18:14

嗯嗯,明白就好。祝您工作順利,身體健康。

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相關問題討論
你好,計入業(yè)務招待費,按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,這個稅指的是企業(yè)所得稅,收入-成本費用=利潤,公司按照利潤交企業(yè)所得稅,稅前扣除指的就是成本費用能不能在企業(yè)所得稅前扣除,不能扣除利潤多多交稅,可以扣除利潤少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好,可稅前扣除的意思是在計算所得稅應納稅所得額的時候可以作為損失進行扣除。比如收入100萬,原來要交100*25%=25萬,現在有了這30萬扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以稅前扣除的,這個是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
這個是可以,這個我之前問過稅局
2020-07-07 11:40:38
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