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薇薇
于2020-03-25 15:39 發(fā)布 ??6224次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-03-25 15:40
比如你1月的稅是在2.15申報交納,那你在申報2月的稅是是在3.10申報的,3.10里面的這個本期繳納上期就是指2.15交的這稅
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
營改增企業(yè)增值稅納稅申報表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
答: 你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報表與帳面應(yīng)納稅金額不一致,是調(diào)整帳面余額還是調(diào)整增值稅納稅申報表?
答: 是要調(diào)整賬面余額的。
申報增值稅時申報失敗原因:主表第23欄次“應(yīng)納稅額減征額”填報異常,附表4和增值稅減免稅申報明細(xì)表均填寫。
討論
增值稅一般納稅人減免稅申報需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報表(一般納稅人)、增值稅納稅申報表附列資料(一)、增值稅減免稅申報明細(xì)表這三個表即可是吧?
增值稅申報,和增值稅應(yīng)納稅額申報的區(qū)別
增值稅申報表中-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細(xì)表都是填寫(例如稅控盤維護(hù)費(fèi))嗎?
老師,我已報了增值稅申報表,里面的應(yīng)納稅額與預(yù)交稅額差0.11元。在我申報附加稅申報表時,計稅依據(jù)直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報表里應(yīng)納稅額的數(shù)
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
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