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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-25 10:08

這個是跟工資一樣的,沒什么特別的

遇見就不在錯過 追問

2020-03-25 10:09

不需要結轉到管理費用嗎

樸老師 解答

2020-03-25 10:14

你通過應付職工薪酬來做管理費用和制造費用都可以,都有的話就都做

遇見就不在錯過 追問

2020-03-25 10:27

老師,能不能麻煩您寫個具體的憑證呀

遇見就不在錯過 追問

2020-03-25 10:28

不是應該還要結轉嗎?您說的我沒懂

樸老師 解答

2020-03-25 10:34

借管理費用貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸現金/銀行

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相關問題討論
您好 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:庫存現金等
2019-04-14 19:27:13
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好,是的,您的分錄處理正確
2020-06-29 15:56:53
您好,先后都行。先做了再計提,先計提了再做現金支出,都行的。
2018-05-05 21:47:00
您好, 計提時 借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-職工薪酬 發(fā)放時 借 應付職工薪酬-福利費 貸 庫存現金 您計提時是走的應付職工薪酬-職工薪酬(應該是應付職工薪酬-福利費),這樣應付職工薪酬應付職工薪酬-福利費科目才能沖平,謝謝
2020-03-07 09:16:56
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