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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-24 16:08

你好,差額部分是扣的利息么

you are so cute 追問

2020-03-24 16:10

差額的部分是手續(xù)費

立紅老師 解答

2020-03-24 16:13

你好
借:應收票據(jù)  100000
貸:銀行存款  98700
貸:財務費用  1300

you are so cute 追問

2020-03-24 16:19

老師1300差額不是我公司出的,我公司始終花費98700元購買的對方100000元電子承兌!所以這1300元差額不應該是我方的財務費用,是不是在借方做一筆付的1300

立紅老師 解答

2020-03-24 16:21

你好,我在貸方做財務費用,就是財務費用的沖減,如果計入借方財務費用,財務費用是用負數(shù)的

you are so cute 追問

2020-03-24 16:22

所以只有在借方做負數(shù)才算合理,貸方做這1300差額是不是就不合理了,應該我們并沒有付財務費用1300

you are so cute 追問

2020-03-24 16:23

那這筆賬務處理怎么做更合理老師,

立紅老師 解答

2020-03-24 16:26

你好,我們在實務工作一般是借方用負數(shù),但有的軟件不支持,所以就只能放在貸方,如要您的軟件支持,就做借方負數(shù)

you are so cute 追問

2020-03-24 16:28

借:應收票據(jù)100000
        財務費用-匯兌損益-1300
貸:銀行存款98700
這樣做合理不

立紅老師 解答

2020-03-24 16:29

你好,財務費用不是匯總損益,這個是外幣業(yè)務,二級科目是手續(xù)費

you are so cute 追問

2020-03-24 16:40

那老師,如果1300元的手續(xù)費差額做到借方,應該怎么具體做

立紅老師 解答

2020-03-24 16:42

你好,
借:應收票據(jù)100000
借:財務費用-手續(xù)費   -1300
貸:銀行存款98700

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你好 借銀行存款 財務費用-貼現(xiàn)手續(xù)費貸應收票據(jù)
2020-05-25 17:03:54
你好 借 應收票據(jù) 貸 應付賬款
2019-04-29 13:57:03
你好,差額部分是扣的利息么
2020-03-24 16:08:23
你是收到方嗎 不用做賬
2019-04-29 13:36:17
把匯票拿到銀行的對公窗口貼現(xiàn)就可以,借銀行存款 財務費用 貸應收票據(jù)
2018-12-07 17:58:03
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