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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-03-24 15:19

你好,這個是進項大于銷項的情況,轉(zhuǎn)出多繳的增值稅,借方是未交增值稅,

隔壁王老二 追問

2020-03-24 16:02

反方向調(diào), 余額扎到“未交增稅”    就是這賬單  我們領(lǐng)導(dǎo)讓我這樣調(diào),  但是我不知道我憑證這樣做對不對  ?

莊老師 解答

2020-03-24 16:52

你好,你是銷項大于進項

莊老師 解答

2020-03-24 16:53

借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費一未交增值稅

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你好,這個是進項大于銷項的情況,轉(zhuǎn)出多繳的增值稅,借方是未交增值稅,
2020-03-24 15:19:28
第二個圖片是銷項的余額嗎
2020-01-09 17:42:00
實際工作中不用這么麻煩,你直接有增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時就做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,那些應(yīng)交稅費下的明細科目在年底再結(jié)轉(zhuǎn)清0就可以了。
2016-10-11 11:33:00
未達起征點的是小規(guī)模吧?小規(guī)??梢圆辉O(shè)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,可以借:應(yīng)交稅費(減免稅)貸:營業(yè)外收入。
2017-07-07 10:06:55
同學(xué)你好,結(jié)轉(zhuǎn)稅費的科目,是原銷項稅額的貸方轉(zhuǎn)到借方,原進項稅額的借方轉(zhuǎn)貸方,如果轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方,原銷項稅=進項稅額%2B轉(zhuǎn)出未交的,也就說明銷售開票的多,進項不夠抵扣,那就要繳納增值稅, 你們是要繳納增值稅,這個是12月份的增值稅,你指的本期是那個月份的,
2022-01-02 15:00:33
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