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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-23 15:24

你好,
比如企業(yè)所得稅
加計扣除指按照所得稅稅法規(guī)定在實際發(fā)生數(shù)額的基礎(chǔ)上,再加成一定比例,作為計算應(yīng)納稅所得額時的扣除數(shù)額的一種稅收優(yōu)惠措施。
例如,假定稅法規(guī)定研發(fā)費用可實行175%加計扣除政策,那么如果企業(yè)當年開發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)費用實際支出為100元,就按150元(100×175%)數(shù)額在稅前可以進行扣除,以體現(xiàn)鼓勵技術(shù)研發(fā)政策。

Ye 。 追問

2020-03-23 17:33

老師,我不太明白,看了一些資料,扣除50%  75%  175%    究竟是可以扣除多少呀

立紅老師 解答

2020-03-23 17:35

你好,按現(xiàn)行規(guī)定,如要沒有形成無形資產(chǎn)的研究費用,加計75%扣除,如果形成無形資產(chǎn),加計按175%攤銷

Ye 。 追問

2020-03-23 17:45

我申報企業(yè)所得稅的時候這個扣除比例是稅局自動判斷嗎

立紅老師 解答

2020-03-23 17:50

你好,這個是在年末匯算時企業(yè)自已填匯算申報表,自已算的。

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相關(guān)問題討論
你好,計入業(yè)務(wù)招待費,按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,這個稅指的是企業(yè)所得稅,收入-成本費用=利潤,公司按照利潤交企業(yè)所得稅,稅前扣除指的就是成本費用能不能在企業(yè)所得稅前扣除,不能扣除利潤多多交稅,可以扣除利潤少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好,可稅前扣除的意思是在計算所得稅應(yīng)納稅所得額的時候可以作為損失進行扣除。比如收入100萬,原來要交100*25%=25萬,現(xiàn)在有了這30萬扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以稅前扣除的,這個是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
這個是可以,這個我之前問過稅局
2020-07-07 11:40:38
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