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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-23 12:52

1.他倆是一樣的2.就在申報表的主表上,有一欄叫做進項稅額轉出的項,把你已開紅字發(fā)票的稅額填上去就行了,不用填列負數(shù)的,因為后面有公式可以自己減的。

* 追問

2020-03-23 12:54

我不是很明白,那銷售退回也是可以做進項稅轉出分錄的是嗎

樸老師 解答

2020-03-23 12:55

是的,也可以紅沖的

* 追問

2020-03-23 12:56

可是會計學堂上老師的講解說銷售退回的進項稅只能紅沖,不能做進項稅轉出的分錄?

樸老師 解答

2020-03-23 12:59

一般是原分錄紅沖的,進項轉出也是可以的

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相關問題討論
你好; 你這個是專票你認證了 在去退貨是嗎 ? 如果購買方認證了 ;購買方開紅字信息表做轉出分錄。 同時銷售方開紅字發(fā)票 紅沖分錄
2022-03-30 11:52:41
您好,同學,您之間進項稅額計入借方,現(xiàn)在進項稅額轉出記在貸方,借貸都會有發(fā)生額,但是余額是0.
2019-12-06 09:29:00
您好!借管理費用-福利費等 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2017-12-28 10:23:03
借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2022-03-24 13:00:37
同學你好,5月繳納的稅費,分錄做在5月份的賬里面即可,不需要做入4月賬里的。
2021-05-23 18:38:27
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