老師 ,請問員工業(yè)務(wù)人員沒有底薪,要是也沒有提成,這 問
您好,沒有工資就直接0申報 答
老師,分?jǐn)偡☉?yīng)在期末原材料、在產(chǎn)品,產(chǎn)成品和本期 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
甲方代發(fā)工資:如何做分錄? 稅前工資:1164372 手動測 問
你好,你現(xiàn)在是要做甲方的帳還是你們自己的帳? 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
企業(yè)借款給企業(yè)需要繳納什么稅嗎 問
你好這個一般來說是需要交增值稅及附加的。 答

應(yīng)收賬款收不到了,作壞賬準(zhǔn)備,分錄是借方:壞賬準(zhǔn)備。貸方:應(yīng)收賬款,那么這壞賬準(zhǔn)備怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,計提壞賬 借;信用減值損失,貸;壞賬準(zhǔn)備
計提5232元應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備這樣處理嗎:計提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備:借:資產(chǎn)減值損失52320貸:壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款5232 發(fā)生壞賬準(zhǔn)備時借:壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款5232 貸:應(yīng)收賬款5232是這樣賬務(wù)處理嗎,分錄對嗎老師??
答: 您好,如果是有計提壞賬準(zhǔn)備的,發(fā)生壞賬時,借;壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款5232 ,貸,應(yīng)收賬款5232。到期末再根據(jù)應(yīng)收賬款的賬齡等情況,計算出應(yīng)計提的壞賬準(zhǔn)備,借;資產(chǎn)減值損失,貸;壞賬準(zhǔn)備。不是直接按發(fā)生的壞賬計提壞賬準(zhǔn)備的。如果沒有計算壞賬準(zhǔn)備的,發(fā)生壞賬時,直接借;營業(yè)外支出-壞賬損失,貸;應(yīng)收賬款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款今年還應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備9000,其他應(yīng)收款今年還應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備1000,(上年末應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備5000,其他應(yīng)收款未計提壞賬準(zhǔn)備)會計分錄怎么寫
答: 您好,借信用減值損失10000貸應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備9000其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備1000
收到應(yīng)收賬款510000元,已經(jīng)存入銀行。計提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備9000元 后面計提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備怎么做分錄
應(yīng)收賬款批準(zhǔn)后壞賬沒計提壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)銷的分錄:借:資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款,這分錄對嗎?
收回已作壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款,分錄借:應(yīng)收賬款 2 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款


文靜老師 解答
2020-03-22 18:17
布丁 追問
2020-03-22 18:23
文靜老師 解答
2020-03-22 18:26
文靜老師 解答
2020-03-22 18:29
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2020-03-22 18:29