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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-21 10:50

1月,直接填寫5萬就可以,這個申報所屬期1月只看1月啥情況,不看12月,

???? 追問

2020-03-21 14:13

那我12月還有退回的稅怎么辦呢?   1月直接在開具增值稅專用發(fā)票那里填50000就需要交50000的增值稅了但實(shí)際上我是不需要交的吧

maize老師 解答

2020-03-21 14:16

增值稅專用發(fā)票填-100000,未開具發(fā)票那里填100000  你這個不是抵消嗎,實(shí)際是沒無票收入?那你這個是之前稅局告訴你這么填寫??

???? 追問

2020-03-21 15:44

嗯,之前可能聽錯了,按照正常邏輯應(yīng)該不是這么填的對吧?

maize老師 解答

2020-03-21 15:47

之前是可以,不過現(xiàn)在比對之后不行,那你這個無票收入填寫 -50000  但是你這個估計申報不進(jìn)去,需要去稅局申報

???? 追問

2020-03-21 15:50

需要去稅局更正申報是么?

maize老師 解答

2020-03-21 15:53

原則是之前那個是負(fù)數(shù)申報,不是未開票填寫,你最好是去大廳問下再確定下,

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您好, 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個: (1)向消費(fèi)者個人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)。 (2)適用免征增值稅規(guī)定的,國有糧食企業(yè)除外。 (3)提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi),不得開具增值稅專用發(fā)票。 (4)提供旅游服務(wù),選擇差額扣除的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)部分不得開具增值稅專用發(fā) 票,可以開具普通發(fā)票。 (5)金融商品轉(zhuǎn)讓,不得開具增值稅專用發(fā)票。 (6)有形動產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同,選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時,向承租方收取的有形動產(chǎn)價款本金,不得開具增值稅專用發(fā) 票,可以開具普通發(fā)票。 (7)商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費(fèi)品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表是開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單
2015-12-01 13:37:57
借應(yīng)收賬款1130000 帶主營業(yè)務(wù)收入1000000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅130000 借銷售費(fèi)用60000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅3600 貸應(yīng)收賬款63600
2023-10-20 15:08:44
借銀行存款11300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅1300
2023-02-26 20:52:44
你好 借:銀行存款,應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2023-01-02 18:14:49
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