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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-03-18 18:23

財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號(hào)《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》規(guī)定:

納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額;已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。計(jì)算公式如下:

當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×10%

當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額+當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額

借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額)

     貸:其他收益 — 其他

meimei 追問

2020-03-18 18:24

我是問在取得的時(shí)候怎么做

樸老師 解答

2020-03-18 18:25

認(rèn)證還是不認(rèn)證的

樸老師 解答

2020-03-18 18:25

加計(jì)抵減的分錄就是借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額)

貸:其他收益 — 其他

meimei 追問

2020-03-18 18:25

不認(rèn)證的

樸老師 解答

2020-03-18 18:26

借庫存/費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

meimei 追問

2020-03-18 18:29

是費(fèi)用的,像機(jī)票,火車票等的

樸老師 解答

2020-03-18 18:30

借XX費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行/現(xiàn)金

meimei 追問

2020-03-19 13:00

老師,你好我想問一下我是今年年初接的賬,前面的會(huì)計(jì)把應(yīng)交稅金科目的借方余額計(jì)入其他流動(dòng)資產(chǎn)里了,這樣做合適嗎?

meimei 追問

2020-03-19 13:01

這個(gè)借方余額是以前年度的補(bǔ)繳稅款

樸老師 解答

2020-03-19 13:07

合適的,可以這樣做的

meimei 追問

2020-03-19 13:25

老師,那我可以沖減未分配利潤嗎?

樸老師 解答

2020-03-19 13:30

這個(gè)不能隨便沖減的

meimei 追問

2020-03-19 16:18

老師,你好,年初有留底的進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵減額,我一月申報(bào)增值稅時(shí)就減去了,交完稅的憑證我應(yīng)該怎么去做呀?年底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒有稅款

樸老師 解答

2020-03-19 16:29

你好,新問題請(qǐng)重新提問哦

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一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好,借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
2019-06-04 18:19:04
您好 請(qǐng)問是機(jī)票行程單嗎
2021-04-18 21:45:52
您好 請(qǐng)問您的票在哪里啊
2020-06-30 13:23:03
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2016-10-11 10:58:13
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