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送心意

文文老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-18 15:33

對(duì)1月份申報(bào)更正,更正后留抵會(huì)增加

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你好這個(gè)是不能抵扣,只能抵扣企業(yè)所得稅,要是農(nóng)產(chǎn)品你們自產(chǎn)自銷(xiāo)開(kāi)免稅給對(duì)方,對(duì)方是可以計(jì)算抵扣別的是不能抵扣
2021-06-05 13:48:59
你好,是的,是這樣的
2022-11-23 17:45:24
您好,一般納稅人計(jì)算增值稅用銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),是抵扣模式,公司全部應(yīng)稅項(xiàng)目的增值稅可抵扣的票據(jù)上的增值稅,或者固定資產(chǎn)上的增值稅,可以抵扣,小規(guī)模納稅人采用差額納稅的話(huà),不屬于差額應(yīng)稅項(xiàng)目的發(fā)票,不能抵減。這是兩者的區(qū)別。
2020-05-24 18:59:18
外購(gòu)。在銷(xiāo)售的。364萬(wàn)*9%加14170/1.13*13%
2024-01-08 08:49:19
一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額一當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額
2015-11-10 16:18:08
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