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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-18 13:29

你好
借:其他應收款  1000
貸:庫存現金1000

借:管理費用 900
借:庫存現金100
貸:其他應收款 

借:原材料——甲1000
借:原材料——乙2000
借:應交稅費——應增(進)5100
貸:銀行存款  35100/2
貸:應付賬款35100/2

借:管理費用  200
貸:庫存現金  20

借:財務費用  300
貸:應付利息300

借:銷售費用 3000
貸:銀行存款  2000
貸:庫存現金  1000

借:銀行存款  100000
貸;營業(yè)外收入  100000

如果還有其他題 需要做答,您需要再次發(fā)起提問,謝謝

歡呼的棒棒糖 追問

2020-03-18 13:38

第三題貸方金額不是8100嗎

立紅老師 解答

2020-03-18 13:43

你好,是這個題 么,用銀行存款付一半,其余一半付計入應付賬款,就是總金額除以2=17550
借:原材料——甲10000
借:原材料——乙20000
借:應交稅費——應增(進)5100
貸:銀行存款 35100/2
貸:應付賬款35100/2

歡呼的棒棒糖 追問

2020-03-18 13:44

哦哦,明白了

立紅老師 解答

2020-03-18 13:49

好的,祝您學習愉快,滿意請給老師一個好評,謝謝!

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相關問題討論
你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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