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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-18 10:43

你好,你可以制作差額,就可以借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付帳款8000
借利潤分配貸,以前年度損益調(diào)整

美麗的花瓣 追問

2020-03-18 10:46

老師,那我今年收到的29.8萬元是按正常的分錄做嗎

郭老師 解答

2020-03-18 10:47

收到發(fā)票就做上面分錄就行。

美麗的花瓣 追問

2020-03-18 10:53

之前暫估的分錄做的是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估29萬
現(xiàn)在收到票了是不是要先沖減暫估
再做收到的那一筆的分錄借:以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款29.8萬元,因?yàn)槭倾y行用付款的

郭老師 解答

2020-03-18 10:57

你可以紅沖,也可以不紅沖,最后把差額做進(jìn)去,然后借應(yīng)付賬款貸銀行存款。

郭老師 解答

2020-03-18 10:57

都可以,兩個選擇,你自己做。

美麗的花瓣 追問

2020-03-18 10:58

老師這樣做分錄對嗎

郭老師 解答

2020-03-18 11:04

你好,對的。

美麗的花瓣 追問

2020-03-18 11:08

老師,那我是不是就要改財務(wù)報表呢,我這筆29.8萬元會不會影響到上一年的銀行存款呢

郭老師 解答

2020-03-18 11:10

這個月銀行存款變化就可以

美麗的花瓣 追問

2020-03-18 11:13

拿我需要調(diào)整上一年的財務(wù)報表嗎?如果調(diào)整的話不動銀行存款會不會不平呢

郭老師 解答

2020-03-18 11:17

不會
你今年付的款

美麗的花瓣 追問

2020-03-18 11:21

老師那我調(diào)整財務(wù)報表的話應(yīng)該填到哪個科目里面呢,其他應(yīng)付款還是哪個科目呢

郭老師 解答

2020-03-18 11:23

利潤分配和應(yīng)付帳款
銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好,那您在今年用以前年度損益調(diào)整
2022-03-07 11:19:35
有涉及損益沒,有就用以前年度損益調(diào)整
2020-04-01 12:29:39
借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存商品 應(yīng)付職工薪酬等科目
2017-05-13 09:59:20
看你要調(diào)整的是什么 借,以前年度損益調(diào)整,貸,xx科目
2020-06-02 08:06:14
你好,借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;庫存商品 之前暫估的有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?
2019-10-28 14:54:22
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