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送心意

汪晨老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-16 15:40

你好,計(jì)入勞務(wù)費(fèi),讓其去稅務(wù)局代開勞務(wù)票即可

吳美麗 追問(wèn)

2020-03-16 15:41

怎么做賬呢

汪晨老師 解答

2020-03-16 15:45

你好,借  管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)   貸 銀行存款  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅   貸  銀行存款

吳美麗 追問(wèn)

2020-03-16 15:45

然后,我們把產(chǎn)品賣給客戶,打個(gè)比方,貨款10000,但要收回客戶的模具制作費(fèi),我們不按原價(jià)2500收,我們收客戶2700. 那么,我們的應(yīng)收賬款是10000+2700. 請(qǐng)問(wèn)一下怎么做分錄?

汪晨老師 解答

2020-03-16 15:47

借  應(yīng)收賬款10000+2700   貸  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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