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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-03-16 14:58

你好,做個反分錄就可以了

依依Mon(免費輔食微課堂) 追問

2020-03-16 15:07

那我現(xiàn)在做憑證,摘要寫調(diào)串戶 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款是吧

汪晨老師 解答

2020-03-16 15:08

你好,是的,是這個意思的。

依依Mon(免費輔食微課堂) 追問

2020-03-16 15:13

在麻煩問下,19年購進商品,當時進貨發(fā)票沒來,估的價格入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,20年發(fā)票來了,價格比估的價格低,我應(yīng)該做哪些分

汪晨老師 解答

2020-03-16 15:15

先沖掉原來暫估的分錄,再重新入賬

依依Mon(免費輔食微課堂) 追問

2020-03-16 15:18

那中間不是有差額,假如我本來估10元,現(xiàn)在發(fā)票是9元,我紅沖10元,在入9元,這樣庫存商品不是少了一

汪晨老師 解答

2020-03-16 15:19

你好,事實是多少就是多少的

依依Mon(免費輔食微課堂) 追問

2020-03-16 15:23

我知道,是怎么調(diào)多出的成本,正常是借:庫存商品1,貸:主營成本1,,現(xiàn)在是跨年了,19年未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在做這樣分錄對嗎,借:庫存商品1,貸:以前年度損益1,借:以前損益1貸:利潤分配――未分配利潤1,對嗎

汪晨老師 解答

2020-03-16 15:27

借  利潤分配――未分配利潤1   貸  主營業(yè)務(wù)成本1        借  庫存商品1  貸  以前年度損益調(diào)整1

依依Mon(免費輔食微課堂) 追問

2020-03-16 15:46

第一個分錄有點沒明白

汪晨老師 解答

2020-03-16 15:49

正常是借:庫存商品1,貸:主營成本1;年終結(jié)轉(zhuǎn)  借  主營成本1   貸  本年利潤1
借 本年利潤1 貸 利潤分配-未分配利潤1
跨年沖掉貸 方的利潤分配-未分配利潤1

依依Mon(免費輔食微課堂) 追問

2020-03-16 15:54

好的,謝謝

汪晨老師 解答

2020-03-16 16:35

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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你好,同學 用應(yīng)付賬款科目借方
2022-02-18 09:39:48
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2020-07-26 19:45:53
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2020-06-12 17:35:00
你好,是的,應(yīng)該重分類做應(yīng)付賬款
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2019-12-16 17:00:29
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