這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?2019年4月10日,勝利公司對(duì)公司現(xiàn)金進(jìn)行清查,發(fā)現(xiàn)短缺500元,經(jīng)查明300元由出納員過(guò)失造成,另200元無(wú)法查明原因
藍(lán)桉
于2020-03-15 22:52 發(fā)布 ??3490次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-03-15 22:53
1、批準(zhǔn)處理前。
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 500
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 500
2、批準(zhǔn)處理后。
借:其他應(yīng)收款——某某(出納) 300
管理費(fèi)用 200
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 500
相關(guān)問(wèn)題討論

您好!這個(gè)就是庫(kù)存現(xiàn)金了。除非是出納自己拿走了。不是公司的
2023-11-03 17:16:49

你好,這個(gè)分錄是借 待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫(kù)存現(xiàn)金 借 其他應(yīng)收款 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
2022-03-20 20:55:04

1、批準(zhǔn)處理前。
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 500
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 500
2、批準(zhǔn)處理后。
借:其他應(yīng)收款——某某(出納) 300
管理費(fèi)用 200
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 500
2020-03-15 22:53:57

你好
借:庫(kù)存現(xiàn)金
貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:庫(kù)存現(xiàn)金
2019-06-10 23:34:17

你好,具體是針對(duì)哪一筆業(yè)務(wù)??
2023-06-29 08:59:13
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