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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學講師

2020-03-14 22:03

是這樣的,受托方開票給客戶的話,受托方發(fā)生了銷項稅。實際上這產品是委托方委托銷售,應該平價開一張發(fā)票給受托方。這樣受托方的銷售商品增值稅為0,實際上是委托方發(fā)生銷項稅。當然也可以直接由委托方開票給客戶,這樣就不存在對受托方開票,受托方做進項的問題

悅耳的牛排 追問

2020-03-15 00:57

就是不明白具體操作是什么樣的,這里的一張進項稅票,就是之前委托方一開始委托受托方加工的那第一張銷項稅的票嗎?是同一張發(fā)票嗎?只是當時沒有給受托方嗎?

文靜老師 解答

2020-03-15 07:03

不是的,是委托方收到代銷清單確認收入時,對受托方開的票。委托方在收到受托方的代銷清單當天開具增值稅專用發(fā)票,以專用發(fā)票上注明的稅額確認銷項稅額;受托方以委托方所開具的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額確認進項稅額。由于受托方按委托方規(guī)定的價格銷售,會導致同一業(yè)務的銷項稅額與進項稅額相等,受托方交納的增值稅額為零。對委托方是銷項,對受托方是進項

悅耳的牛排 追問

2020-03-15 09:53

那之前交付給委托方貨物時開的那一張票呢?

文靜老師 解答

2020-03-15 09:55

之前沒有開票。是委托方收到代銷清單時開的發(fā)票。

悅耳的牛排 追問

2020-03-15 09:56

好的,謝謝

悅耳的牛排 追問

2020-03-15 09:56

好的,謝謝

文靜老師 解答

2020-03-15 09:58

不客氣,同學,沒問題請五星好評哦

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相關問題討論
同學,你好,可以都認證,也可以留一部分下個月再認證,都可以的
2020-06-03 15:07:48
稅負=實際交增值稅/不含稅銷售額,這個實際交增值稅=銷項稅額-進項稅額 -留底稅額%2B進項稅額轉出,銷項稅額=不含稅銷售額*稅率
2020-02-25 14:53:18
是這樣的,受托方開票給客戶的話,受托方發(fā)生了銷項稅。實際上這產品是委托方委托銷售,應該平價開一張發(fā)票給受托方。這樣受托方的銷售商品增值稅為0,實際上是委托方發(fā)生銷項稅。當然也可以直接由委托方開票給客戶,這樣就不存在對受托方開票,受托方做進項的問題
2020-03-14 22:03:20
進項發(fā)票認證 銷項是接受單位當做進項認證
2016-11-01 11:17:52
如果稅負3% 17358.36*14%。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2015-11-26 17:33:11
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