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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-13 13:47

你好
借:固定資產清理  88
貸:累計折舊   364
貸:固定資產   452

借:銀行存款  174
貸:固定資產清理   150
貸:應交稅費——應增(銷)24

借:固定資產清理  8
貸:銀行存款  8

借:固定資產清理  54
貸:資產處置損益  54

優(yōu)優(yōu) 追問

2020-03-13 13:53

你好,我想問一下你第一個分錄。是,貸:累積折舊364嗎?我,我我覺得應該是在借方。

立紅老師 解答

2020-03-13 13:55

你好,抱歉,字打錯了,是在借方的,

優(yōu)優(yōu) 追問

2020-03-13 13:57

沒事,我想問一下,第一個固定資產清理88,這個數字是指的什么呢

立紅老師 解答

2020-03-13 14:00

你好,指 的是出售時這個固定資產的賬面價值

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相關問題討論
你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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