轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)時可以做貸方應(yīng)交稅費-已交增值稅,繳納時借:應(yīng)交稅費-已交增值稅,貸:銀行存款,這樣可以嗎?
瑞雪平安
于2020-03-13 11:25 發(fā)布 ??812次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-03-13 11:26
轉(zhuǎn)出未交增值稅在這樣結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
然后,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
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<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 11089.47</p><p>月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40

一、“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目有余額的當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——未交增增值稅”科目。
二、是“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
2020-03-02 16:07:37

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15

?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
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瑞雪平安 追問
2020-03-13 11:43
辜老師 解答
2020-03-13 11:44