建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報時如實填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營業(yè)外收入 答
老師,員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報個 問
按發(fā)放的員工工資申報個稅 答

印花稅計提借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅
答: 同學(xué)你好 對的 這樣做就可以
繳納印花稅:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 借:應(yīng)交稅費-印花稅 貸:銀行存款 退回印花稅是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 借應(yīng)交稅費-印花稅 借:稅金及附加-負(fù)數(shù) 是這樣的嗎?老師
答: 您好 這樣寫分錄可以的 不過印花稅是不需要計提的 應(yīng)該繳納的時候直接寫分錄 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 然后退回就紅沖
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提印花稅,是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅嗎?
答: 你好,印花稅不需要計提,繳納做這個分錄 借;稅金及附加——印花稅 , 貸;銀行存款
印花稅計提時:借:稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,下月繳納時怎么科目是:借:稅金及附加 貸:銀行存款!為什么不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅呢?








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2020-03-12 15:04
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