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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-12 14:40

用于發(fā)放職工福利
借:應付職工薪酬 113萬
貸:庫存商品 100萬
應交稅費-應交增值稅(銷項稅)13萬

嘉儀 追問

2020-03-12 14:51

為什么是銷項稅?

樸老師 解答

2020-03-12 14:54

視同銷售,相當于你賣出了

嘉儀 追問

2020-03-12 14:55

這是外購的產品,不是自產的產品

樸老師 解答

2020-03-12 15:00

那你就進項轉出
外購商品作為職工福利的增值稅進項稅額不得抵扣,但是不視同銷售,增值稅應該做轉出處理,相關分錄如下:

(1)商品購入時:

借:庫存商品

應交稅費(應交增值稅--進項稅額)

貸:現金或銀行存款

(2)發(fā)放福利時:

借:應付職工薪酬或管理費用

貸:庫存商品

應交稅費(應交增值稅--進項稅額轉出)

嘉儀 追問

2020-03-12 15:03

那這里的應付職工薪酬的金額是按什么來算的呢,是按照商品的進價含稅113萬,還是以題目中給到的200萬的售價+增值稅26萬,226萬來確定呢?

樸老師 解答

2020-03-12 15:09

你好,是按照113萬來計算的

嘉儀 追問

2020-03-12 15:58

哦好的,謝謝

樸老師 解答

2020-03-12 16:00

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
你好,是的,是這樣處理的,轉入福利費
2020-08-26 09:53:15
最后兩個可以借管理費用福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2021-09-28 19:59:16
借:應付職工薪酬 借:應交稅費 貸:貸:庫存現金 貸:庫存現金
2015-12-07 14:11:43
這筆分錄是錯誤的
2015-10-28 19:59:40
結轉代扣款項是怎樣做分錄,是1
2017-03-19 11:31:13
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