
老師之前公司找了個(gè)兼職會(huì)計(jì)給報(bào)稅,報(bào)表上的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款金額比較大,一直沒(méi)給做賬,現(xiàn)在我接手這部分怎么處理?
答: 您好!沒(méi)有做賬,只是報(bào)了稅?
公司注銷的時(shí)候應(yīng)付賬款里和其他應(yīng)付款都有賬還有其他應(yīng)收款都有賬,但是公司虧損9萬(wàn)多,這種要怎么平賬才能注銷呢。
答: 你好!按規(guī)定應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款需要確認(rèn)收入,其他應(yīng)收確認(rèn)損失
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好我想問(wèn)一下我們想把現(xiàn)金、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款科目的期初余額不真實(shí)的部分全部轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款,怎么做啊,對(duì)外使用
答: 您好!首先這個(gè)是不合規(guī)的。 這個(gè)看你其他應(yīng)收款是借方還是貸方余額,金額是多少。比如現(xiàn)在是借方10元,那您就借:其他應(yīng)付款-10 貸:其他應(yīng)收款10.

