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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-11 13:23

還有余下的嗎?給法人吧

禾苗 追問

2020-03-11 13:25

做完收入費用之后,余下的,給法人,做分錄    借:實收資本  20000  貸:庫存現(xiàn)金20000嗎?

樸老師 解答

2020-03-11 13:31

嗯,可以的,這樣做就行了

禾苗 追問

2020-03-11 13:33

老師,那摘要應(yīng)該寫什么

樸老師 解答

2020-03-11 13:35

撤資
這樣就行了哦

禾苗 追問

2020-03-11 13:36

老師,那金額不是剛好20000,有小數(shù)點的,這樣也行嗎?

樸老師 解答

2020-03-11 13:38

可以的,這個沒事的哦

禾苗 追問

2020-03-11 13:44

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2020-03-11 13:49

滿意請給五星好評,謝謝

禾苗 追問

2020-03-11 13:52

請問老師,還可以有其他的做法嗎?

樸老師 解答

2020-03-11 13:53

這個沒有了哦,反正都要注銷了

禾苗 追問

2020-03-11 13:53

嗯,好的

樸老師 解答

2020-03-11 13:54

滿意請給五星好評,謝謝

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您好,同學(xué),庫存現(xiàn)金一般不設(shè)三級科目。個人借款明細(xì)一般設(shè)在其他應(yīng)收款科目下。
2020-03-02 10:20:45
您好 現(xiàn)在的現(xiàn)金科目是庫存現(xiàn)金
2020-02-07 10:39:42
您好!借管理費用-福利費。
2017-04-07 14:11:28
您好!這個要看他們之間是不是單獨核算的
2017-02-13 14:54:46
還有余下的嗎?給法人吧
2020-03-11 13:23:31
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