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時光無聲
于2020-03-10 12:36 發(fā)布 ??1692次瀏覽
小葉老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-03-10 12:37
同學(xué),你好,有折舊費用,攤銷費用、工資、社保、公積金、稅金等等
時光無聲 追問
2020-03-10 12:38
計提工資,直接計提應(yīng)發(fā)工資,包含了社保這些,可以嗎,就不單筆計提了
2020-03-10 12:39
還是分開計提比較好
小葉老師 解答
2020-03-10 12:41
分開計提,社保這些是計提公司承擔(dān)部分,如果是當(dāng)月交社保就不用計提了
2020-03-10 13:05
老師如果采購原材料,貨已到,發(fā)票未收到,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理,稅費怎么處理
2020-03-10 13:06
借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估(不含稅) 稅費等票到的時候再做
2020-03-10 13:08
票到后怎么做
2020-03-10 13:36
票到,沖暫估:借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 同時,借:原材料 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)付賬款
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請問什么時候用藍(lán)字分錄,計提的費用和實際費用的差額,用藍(lán)字分錄做嗎?
答: 你好,正常處理憑證都是用藍(lán)字分錄,只有要調(diào)整沖紅時候用紅字分錄
計提12月的年終獎,實際次年1月份才發(fā)。12月要不要轉(zhuǎn)費用了?
答: 你好,要的,不然就不叫計提呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年沒計提的費用可以補(bǔ)計提嗎?實際已經(jīng)交了?
答: 你好,可以的。用利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整來做。
計提費用 和實際支付 不一樣 那誤差 怎么走?
討論
費用計提2萬,實際支付1萬,這樣怎么辦
老師好!每個月都需要計提什么費用呢?如果計提的費用與實際發(fā)生的費用不一樣,計提多了或者少了,如何處理?
上面撥下來的分級費用 然后在發(fā)放給煙農(nóng) 比方說分級費用是200萬 然后計提發(fā)放給煙農(nóng)的是15.8萬 實際發(fā)放是15.5萬 怎么辦
計提的費用實際繳納的時候發(fā)現(xiàn)少計提了怎么補(bǔ)提
小葉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
★ 4.96 解題: 5540 個
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時光無聲 追問
2020-03-10 12:38
時光無聲 追問
2020-03-10 12:39
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2020-03-10 12:41
時光無聲 追問
2020-03-10 13:05
小葉老師 解答
2020-03-10 13:06
時光無聲 追問
2020-03-10 13:08
小葉老師 解答
2020-03-10 13:36