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送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-10 12:37

同學(xué),你好,有折舊費用,攤銷費用、工資、社保、公積金、稅金等等

時光無聲 追問

2020-03-10 12:38

計提工資,直接計提應(yīng)發(fā)工資,包含了社保這些,可以嗎,就不單筆計提了

時光無聲 追問

2020-03-10 12:39

還是分開計提比較好

小葉老師 解答

2020-03-10 12:41

分開計提,社保這些是計提公司承擔(dān)部分,如果是當(dāng)月交社保就不用計提了

時光無聲 追問

2020-03-10 13:05

老師如果采購原材料,貨已到,發(fā)票未收到,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理,稅費怎么處理

小葉老師 解答

2020-03-10 13:06

借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估(不含稅)  稅費等票到的時候再做

時光無聲 追問

2020-03-10 13:08

票到后怎么做

小葉老師 解答

2020-03-10 13:36

票到,沖暫估:借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)  同時,借:原材料   應(yīng)交稅費    貸:應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
你好,正常處理憑證都是用藍(lán)字分錄,只有要調(diào)整沖紅時候用紅字分錄
2019-09-15 19:44:31
你好,要的,不然就不叫計提呢
2019-01-11 08:55:09
同學(xué),你好,有折舊費用,攤銷費用、工資、社保、公積金、稅金等等
2020-03-10 12:37:42
你好,可以的。用利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整來做。
2022-04-06 17:46:43
您好 摘要寫沖銷多計提費用
2020-01-01 22:18:48
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