老師,勾稽關(guān)系 資產(chǎn)債表的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈 問
你好,這個(gè)是什么原因產(chǎn)生的呢 答
你好,問下小規(guī)模未開票收入如何申報(bào) 問
季度銷售額≤30 萬元(按月申報(bào)≤10 萬元): 企業(yè):將未開票收入與開票收入合計(jì)金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”。 個(gè)體工商戶 / 其他個(gè)人:填入第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,享受免稅優(yōu)惠。 季度銷售額>30 萬元(按月申報(bào)>10 萬元): 按適用征收率,將未開票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 對(duì)應(yīng)欄次(3% 征收率填第 1 欄,5% 征收率填第 4 欄),與開票收入合并申報(bào)納稅 答
老師,我們公司請(qǐng)了一個(gè)事務(wù)所當(dāng)法律顧問。有些快 問
可以的,直接報(bào)銷打款就行 答
建筑公司可以收工程設(shè)計(jì)費(fèi)做成本嗎 問
可以的,有真實(shí)的設(shè)計(jì)費(fèi)就可以 答
員工報(bào)銷電商充值,服務(wù)費(fèi)收100元,剩下5700元,一共報(bào) 問
您好, 這個(gè)后面開發(fā)票會(huì)開5800進(jìn)來嗎? 答

小規(guī)模納稅人減免的增值稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-其他營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎?
答: 您好 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款
未達(dá)到起征點(diǎn)沒有繳納的小規(guī)模增值稅會(huì)計(jì)分錄,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
答: 你好 是的 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人,季度增值稅不超45萬,免交的增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?老會(huì)計(jì)說免交的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
答: 你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 免交的增值稅分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
小規(guī)模納稅人符合免征增值稅的條件,會(huì)計(jì)分錄是什么,免征的增值稅額記入到營(yíng)業(yè)外收入么?
小規(guī)模納稅人嗯,應(yīng)繳納增值稅,季度不超45萬元的免稅的增值稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
你好,我是小規(guī)模納稅人,如果免征的增值稅每月都轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,季度時(shí)需要繳納增值稅了,如何做轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄呢?

