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送心意

莊老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2020-03-06 21:54

你好,季度交交增值稅2700,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅2700,專票時(shí)預(yù)交2000,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅2000,貸銀行存款2000,補(bǔ)繳,借借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅700,貸銀行存款700

1624977463 追問

2020-03-06 21:59

老師,今年己取消核定征收,之前沒建賬,現(xiàn)在要補(bǔ)賬嗎?還是今年開始做?

莊老師 解答

2020-03-06 22:11

你好,可以從今年開始做起,

1624977463 追問

2020-03-06 22:16

之前沒建賬稅局會不會處罰?

莊老師 解答

2020-03-06 22:51

你好,核定征收可以簡單記賬

莊老師 解答

2020-03-06 22:52

只要沒有少繳稅款,不會罰款

1624977463 追問

2020-03-07 07:19

老師,2020年從核定征收改為查賬征收,之前不用管,從2020年1月開始建,這樣嗎?

莊老師 解答

2020-03-07 07:22

你好,之前你要有簡單的賬務(wù)處理,

1624977463 追問

2020-03-07 08:12

意思是還是要把前幾年賬補(bǔ)下?老師,之前核定都沒報(bào)送報(bào)表

1624977463 追問

2020-03-07 08:22

老師,哪我就根據(jù)代開發(fā)票,簡單補(bǔ)下賬,是嗎?

1624977463 追問

2020-03-07 08:24

就按你教我的,把代開的做下分錄,每季繳納稅費(fèi)時(shí)補(bǔ)繳的再補(bǔ)應(yīng)交稅金,就可以嗎?

莊老師 解答

2020-03-07 08:29

你好,是的,每季繳納稅費(fèi)時(shí)補(bǔ)繳的再補(bǔ)應(yīng)交稅金

1624977463 追問

2020-03-07 08:33

老師,公司開票開的都是代加工票,薏仁米加工,收取加工費(fèi),這個(gè)分錄如何做?

莊老師 解答

2020-03-07 08:55

你好,如果你家是加工企業(yè),已加工修理為主業(yè):
借:銀行存款/庫存現(xiàn)金
  貸:主營業(yè)務(wù)收入
      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷)
如果不是主營業(yè)務(wù),則:
借:銀行存款/庫存現(xiàn)金
  貸:其他業(yè)務(wù)收入
      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷)

1624977463 追問

2020-03-07 09:00

老師,哪我就每月補(bǔ)下這幾張代開發(fā)票,同時(shí)把工資做下,因?yàn)樯陥?bào)了個(gè)稅,還有交納的印花稅和企業(yè)所得稅,這樣簡單補(bǔ)下可以嗎?我手上也只有這些單子。

莊老師 解答

2020-03-07 09:02

你好,核定征收可以簡單做收支表,

1624977463 追問

2020-03-07 09:04

老師,意思是做個(gè)流水賬?比如像出納賬哪樣?

莊老師 解答

2020-03-07 09:07

你好,是的,可以這樣處理的,

1624977463 追問

2020-03-07 09:09

做會計(jì)憑證麻煩,就直接流水賬

莊老師 解答

2020-03-07 11:58

你好,要做流水賬,收支成本明細(xì)表也要做一下,

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