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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-06 11:33

你好 你實際是什么地方做錯了。   是少結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎

小末 追問

2020-03-06 14:21

就是把2019 12月的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄貸方的庫存商品-A科目,錄成了主營業(yè)務收入_A。

meizi老師 解答

2020-03-06 14:25

你好   那你就紅沖 調(diào)整 。   借以前年度損益調(diào)整   貸庫存商品  -A科目  。借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

小末 追問

2020-03-06 14:30

金額都做負數(shù)?

meizi老師 解答

2020-03-06 14:31

你好 金額做正數(shù)  我是做的相反分錄

小末 追問

2020-03-06 14:33

然后填年報財務報表的時候,我就直接修改下主營業(yè)務收入和庫存商品的金額就可以了對嗎?

meizi老師 解答

2020-03-06 14:34

你好 嗯 是的  你要到時調(diào)整

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相關(guān)問題討論
還要做一筆借:利潤分配-未分配利潤 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100
2022-03-11 15:38:13
同學你好,是正確的;;
2022-01-06 14:03:42
你好,只要做了利潤分配,未分配利潤,或者是以前年度損益調(diào)整你的攻擊關(guān)系都對不上的。
2021-12-21 12:43:02
你好,用作,現(xiàn)在就做一筆,不用等到年末
2021-12-15 13:17:05
你好 還要調(diào)整所得稅呢? 借 以前年度損益 調(diào)整所得稅 貸應交稅費?
2021-12-03 13:46:03
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