老師,最新的所得稅季報表上”已計入成本費用的應(yīng) 問
可直接取數(shù) 個稅扣繳端申報工資數(shù) 答
通過申報營業(yè)收入-利潤總額測算您的扣除總額,與取 問
稅務(wù)局通過成本費用 與您取得的發(fā)票,申報的工資,申報的稅金合理比對, 有差額 答
老師,這個月報所得稅的時候,實際利潤額提示這個:通 問
據(jù)實填報就行了,那個只是提示 答
老師你好申報出現(xiàn)疑點:通過申報營業(yè)收入-利潤總額 問
你好,你的這個所得稅申報表是怎么填的數(shù)據(jù)能發(fā)來看一下嗎? 答
本季度企業(yè)所得稅申報表職工薪酬是必填項嗎 問
是,本季度企業(yè)所得稅申報表職工薪酬是必填項 答

小規(guī)模202201-03的小微企業(yè)免稅額是=小微企業(yè)免稅銷售額*0.03?還是=小微企業(yè)免稅銷售額*0.01?
答: 同學(xué)你好,小規(guī)模202201-03的申報表免稅額是按3%計算的,這個不用管哈,系統(tǒng)自動設(shè)定的。開票是按照1%開哈
請問開的免稅發(fā)票,申報時填在“免稅銷售額”—“小微企業(yè)免稅銷售額”里面嗎
答: 你好,如果是季度45萬以內(nèi)的小規(guī)模有限公司的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
提示這個:主表17行本期免稅額=小微企業(yè)免稅額+未達(dá)起征點免稅額+增值稅減免免稅項目免稅額老師我該怎么填,銷售額 499014.77 免稅額14970.44 該怎麼申報我把小微企業(yè)免稅額 填上14970.44 吧
答: 同學(xué)你好,你這個季度銷售都超過45萬了,不能填免稅額了,需要全額交稅。把開的專票填在第2欄。普票和未開票的填在第3欄,然后把專票1%和普票1%、3%的填減免明細(xì)表,選擇減免代碼性質(zhì)是小規(guī)模納稅人減按1%,在本期發(fā)生和本期實際抵減額填上專票1%和普票1%、3%對應(yīng)的不含稅銷售額*2%








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