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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-03 20:06

您好
借:固定資產(chǎn) 100
貸:銀行存款 100
借:資產(chǎn)減值損失 10
貸:固定資產(chǎn)減值準備 10
賬面價值=固定資產(chǎn)原價-計提的減值準備-計提的累計折舊=100-10-10*2=70
賬面余額=固定資產(chǎn)賬面原價=100
賬面凈值=固定資產(chǎn)折余價值=固定資產(chǎn)原價-計提的累計折舊=100-10*2=80

23 追問

2020-03-03 20:08

老師還要計提折舊

bamboo老師 解答

2020-03-03 20:12

計提折舊
借:制造費用 10
貸:累計折舊 10

23 追問

2020-03-03 20:14

老師不是要累計折舊2年嗎 不應(yīng)該是20嗎

bamboo老師 解答

2020-03-03 20:15

按年寫一筆這樣的分錄 不要一下子就寫20 
 因為是兩年

23 追問

2020-03-03 20:22

好的 謝謝啦

bamboo老師 解答

2020-03-03 20:24

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

23 追問

2020-03-03 21:26

老師你好 想問問增值稅是不計入固定資產(chǎn)的原價的對嗎

bamboo老師 解答

2020-03-03 21:30

購入固定資產(chǎn)取得專票的話 是的

23 追問

2020-03-03 21:31

這個對嗎

bamboo老師 解答

2020-03-03 21:39

圖片這樣寫正確的

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固定資產(chǎn)賬面價值=固定資產(chǎn)的原價-計提的減值準備-計提的累計折舊; 賬面凈值(固定資產(chǎn)凈值)=固定資產(chǎn)的折余價值=固定資產(chǎn)原價-計提的累計折舊。 老師,固定資產(chǎn)賬面價值和凈值這樣嗎? 如果不提減值準備的話,價值和凈值就是一樣的吧?。。。。。
2020-10-14 11:20:05
你好,您的理解正確的
2020-10-14 11:19:12
你好,借;管理費用等科目,貸;累計折舊
2019-06-06 16:20:13
這個是重分類了,預(yù)付賬款貸方和應(yīng)付賬款貸方之和計入應(yīng)付賬款
2017-12-20 10:23:20
你好? 固定資產(chǎn)賬面價值=200-40=160 一共減值了160-120=40 之前計提了20? 補計提20就可以了
2021-12-25 12:29:09
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