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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-03-03 19:14

你好 你小規(guī)模 沒有三級科目明細(xì)的。   只在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅核算的; 你做一筆結(jié)轉(zhuǎn)  借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅    貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   然后 轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方金額沖抵 ;最終你是不是要繳納增值稅的

黃謙 追問

2020-03-03 19:17

是的,要繳納

meizi老師 解答

2020-03-03 19:18

你好  那你在做一筆 借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅     次月繳納 做 :借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅    貸銀行存款 。這樣就平了    以后別用這樣三級科目 。 你直接用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅核算的

黃謙 追問

2020-03-03 19:20

老師,我應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅已有次月要繳納的數(shù),是不是沖抵之后就可以不用再做了

meizi老師 解答

2020-03-03 19:21

你好  是的     你已經(jīng)繳納了  你主要看你未交增值稅借貸方 分別做了沒有 。做了就不用做了

黃謙 追問

2020-03-03 20:35

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-03-03 20:36

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這個(gè)就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,不是的 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-07 14:09:32
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
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