@董孝彬老師有在嗎? 問
朋友您好,感謝您的信任 答
請問老師,①我們?nèi)ツ陿I(yè)務(wù)上有些開票問題,導(dǎo)致留底 問
因?yàn)槟銈兞舻奶嗔?,你近期能抵扣了嗎?你最近截止到今年能開票多少? 當(dāng)時(shí)你們自己的問題,你認(rèn)證的發(fā)票太多了 這些發(fā)票你收到,你不一定非得認(rèn)證它。你需要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證就行。 答
老師,正確的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫? 問
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 答
老師好,第三季度企業(yè)所得稅季報(bào)新增職工薪酬欄,計(jì) 問
事項(xiàng)1.“職工薪酬-已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”:填報(bào)納稅人會計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出、工會經(jīng)費(fèi)支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等累計(jì)金額。 一般是應(yīng)付職工薪酬一級科目貸方累計(jì);沒通過應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的,加上計(jì)入管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,主營業(yè)務(wù)成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”:填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計(jì)科目下工資薪金(只是工資和獎金)借方發(fā)生額累計(jì)金額。 答
我們集團(tuán)是房地產(chǎn)的預(yù)售房子的時(shí)候把毛坯款和裝 問
你好,同學(xué),如果咱們收到的這個(gè)裝修款也是收到了以后一年以內(nèi)的,可以先在應(yīng)收賬款里面掛賬,暫時(shí)不確定收入。如果超過一年了,我就建議要轉(zhuǎn)做收入了,確定無票收入 答

老師你好,我想問下我們客戶對公付給我們一筆賠款,但這筆賠款我們又對公賠付給了另一個(gè)客戶,那我的帳務(wù)怎么處理呢?
答: 您好!1,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-xx等 2,借:其他應(yīng)付款-xx等,貸:銀行存款。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們是快遞公司,給客戶件丟了,保險(xiǎn)公司賠付我們賠償款,然后我們給客戶了,這個(gè)賬怎么做呢
答: 同學(xué)你好 借銀行 貸其他應(yīng)收款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款




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宋生老師 解答
2016-05-03 10:27
宋生老師 解答
2016-05-03 18:35