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調皮的鋼筆
于2020-03-03 08:39 發(fā)布 ??1800次瀏覽
文靜老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,會計學講師
2020-03-03 08:51
同學,先建議你不要做2019年4月1日以前和固定資產(chǎn)有關的題目。規(guī)定做了發(fā)修改。給你提供解題思路。
調皮的鋼筆 追問
2020-03-03 08:52
沒事你就給我答案吧
文靜老師 解答
2020-03-03 09:05
1.借:固定資產(chǎn)100000應交稅費100000*13%=13000貸:銀行存款113000。2.借:工程物資300000應交稅費51000貸:銀行存款351000。3.借:在建工程300000貸:工程物資300000。4.借:在建工程70000貸:銀行存款20000,應付職工薪酬50000。5借:在建工程3500貸:應付利息3500。借:固定資產(chǎn)473500貸:在建工程473500。6.借:原材料117000貸:工程物資117000(根據(jù)資料3,物資領用完畢,此處物資我理解成是期初庫存工程物資)7.借:在建工程1000000貸:銀行存款100000萬。借:固定資產(chǎn)1120000貸:在建工程1000000銀行存款120000
2020-03-03 09:08
我按最新的規(guī)定做的
2020-03-03 09:10
8, 甲公司注冊資本200萬元,投資者A公司以三部汽車作價投資,三部汽車原賬面價值46萬元,雙方協(xié)商的價值40萬元,占注冊資本18%,假定不考慮相關稅費。
2020-03-03 09:25
借:固定資產(chǎn)40貸:實收資本200*18%=36資本公積4
2020-03-03 10:13
上邊這7道跟下邊這一道是一道題
2020-03-03 10:18
不考慮稅費就是我做的這個答案
2020-03-03 14:34
采購管理系統(tǒng)的期初記賬有何作用?在采購系統(tǒng)沒有期初余額的情況下還要進行期初記賬嗎?
2020-03-03 14:56
需要。初期記賬前錄入的都是期作為期初數(shù)的,記賬后在錄入就是進行采購了,不錄入就沒有采購期初。如果不記賬月末結不了帳,等到了那時候再記賬,所有記賬前的數(shù)據(jù)就變成期初數(shù)。所以如果沒有期初數(shù),首先要做的就是記賬,記完再做單據(jù)。
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文靜老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,會計學講師
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2020-03-03 08:52
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2020-03-03 09:05
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2020-03-03 09:08
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2020-03-03 09:10
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2020-03-03 09:25
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2020-03-03 10:18
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2020-03-03 14:34
文靜老師 解答
2020-03-03 14:56