某公司為增值稅一般納稅人,2018年7月份,該公司發(fā)生如下相關(guān)業(yè)務(wù)(“應(yīng)收賬款”、“應(yīng)收票據(jù)”、“應(yīng)交稅費(fèi)”需設(shè)置明細(xì)科目核算): 7月6日,向甲公司銷售產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票列示價款50000元,增值稅稅額8000元,并以支票支付代墊運(yùn)雜費(fèi)400元,已向銀行辦妥委托收款手續(xù)。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
羞澀的月餅
于2020-03-02 09:49 發(fā)布 ??3143次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-03-02 09:51
你好
借:應(yīng)收賬款——甲 58400
貸:主營業(yè)務(wù)收入 50000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷項稅額)8000
貸:銀行存款 400
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借;銷售費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-07-28 15:50:12

1.借:原材料30000
應(yīng)交稅費(fèi)-增進(jìn)5100
貸:應(yīng)付票據(jù)20000
銀行存款15100
2022-10-23 03:58:31

你好,應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銀行存款
2020-03-02 09:53:24

你好,內(nèi)帳可以價稅合計的借庫存商品貸銀行存款。
2021-06-08 15:05:52

你好
借:應(yīng)收賬款——甲 58400
貸:主營業(yè)務(wù)收入 50000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷項稅額)8000
貸:銀行存款 400
2020-03-02 09:51:17
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