老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計入研發(fā)費用 答
老師:合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價26000元,實際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應(yīng)收賬款 26780貸:主營業(yè)務(wù)收入 26000貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅)780 實際收到 26000 元時:借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔(dān)的稅費,無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學(xué),你好 需要計提的 答
請問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學(xué),你好 因為稅比較高,買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財稅〔2012〕39號、國家稅務(wù)總局公告2012年第24號),進料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進口料件實行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅;而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

享受的增值稅附加稅稅額要怎么做賬務(wù)處理呢
答: 您的意思是免交的附加稅如何處理對嗎?
老師,2018年所屬期間應(yīng)該繳納的稅金增值稅附加稅忘記入賬 ,因為是到前臺去繳納的,2019年怎么進行賬務(wù)處理呢?能不能麻煩老師你寫一下完整的分錄呢?
答: 你好,要補提,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交城建稅,教育附加稅, 借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅附加稅退稅怎么做賬務(wù)處理呢?是多交退稅
答: 您好,退回時,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等。沖回時,借;稅金及附加,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等,負(fù)數(shù)。


林屏 追問
2020-03-01 19:12
馬老師 解答
2020-03-01 19:21