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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-02-29 16:28

你好,開具紅字發(fā)票后
借:應收賬款  負數(shù)
貸:主營業(yè)務收入  負數(shù)
貸:應交稅費——應增(銷)負數(shù)
同時收到貨物
借:庫存商品   正數(shù)
借:主營業(yè)務成本  負數(shù)

鰻魚路燈 追問

2020-02-29 17:08

是上個月的銷售,已結(jié)轉(zhuǎn)利潤了,也可以這么做嗎?

立紅老師 解答

2020-02-29 17:10

你好,是的,是這樣的,是沖減開具紅字發(fā)票當期的收入和成本、銷項稅額

鰻魚路燈 追問

2020-02-29 17:13

收到貨款的分錄的主營業(yè)務成本是哪個數(shù),之前結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)嗎?

立紅老師 解答

2020-02-29 17:27

你好,如果全部退回,就是我們銷售時結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)

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請問是退貨了,但是贈送的商品沒退嗎?還是退了贈送的商品?
2019-12-05 12:09:15
沒有退不做分錄,退回再做
2019-01-15 09:20:31
你好,開具紅字發(fā)票后 借:應收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 貸:應交稅費——應增(銷)負數(shù) 同時收到貨物 借:庫存商品 正數(shù) 借:主營業(yè)務成本 負數(shù)
2020-02-29 16:28:14
你好 購進商品10萬,分錄是,借:庫存商品,貸:銀行存款等科目 銷售商品11萬,未收款分錄是 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 發(fā)生退貨11萬,分錄是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本
2021-08-11 22:14:26
如果對方退貨,我們退款的話,就要沖減對應的收入,借:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:銀行存款 600,還要沖減對應的營業(yè)成本,借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本
2018-06-15 09:47:39
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